شپترو
شرکت پتروشیمی آبادان در خصوص نامه سازمان مبنی بر پارهای از توضیحات
در صورتهای مالی سال ۹۵ برخی از موارد را اصلاح کرد و دلیل افزایش هزینه
استهلاک را افزایش سرمایه و پروژههای اجرا شده اعلام کرد. همچنین با توجه
به ضرورت تمدید تسهلیلات اخذ شده و تسویه و جایگزینی تسهیلات فروش سلف
موازی پیش بینی میشود در سال ۹۵ معادل تسهیلات در صورتهای مالی همواره به
بانکها و موسسات بدهی داشته باشند. نرخ خوراکهای شرکت نیز به شرح زیر
اعلام شد:
گاز خوراک هر کیلو ۴۲۰۰ ریال، نمک هر کیلو ۷۸۰ ریال، EDC هر کیلو ۸۴۲۰
ریال، VCM هر کیلو ۱۶۰۰۰ ریال، بنزن هر کیلو ۲۰۰۰۰ ریال و LPG هر کیلو ۹۷۰۰
ریال
فروش دارایی ثابت پیش بینی شده نیز مربوط به فروش زمین کارخانه پولیکا در
کرج و بخشی از زمینهای حفار شرقی در منطقه آزاد اروند به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰
میلیون ریال است.
شاوان
شرکت پالایش نفت لاوان در خصوص پیش بینی سود هرسهم منتهی به ۳۰اسفند ۹۵ توضیحاتی به شرح ذیل ارائه نمود:
– مقادیر تولید و فروش سال مالی ۹۴ براساس عملکرد واقعی ۱۱ ماهه پیش بینی یک ماهه پایان سال (بیست روز واقعی و ۹ رو برآوردی) و همچنین نرخ های فروش محصولات در سال مذکور براساس نرخ های ۹ ماهه اعلامی شرکت ملی پالایش و پخش و پیش بینی ۳ ماهه پایانی سال (براساس نرخ های اعلام شده در آذر ماه ۹۴ توسط شرکت مذکور)تعیین گردیده است.- پیش بینی مقادیر تولید سال ۹۵ براساس برنامه ریزی تولید انجام گردیده و مقادیر فروش معادل مقدار تولید در نظر گرفته شده است.- پیش بینی نرخهای فروش محصولات در سال ۹۵براساس نرخهای فروش محصولات در آذر ماه ۹۴ (اعلام شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش)انجام گرفته است.- نرخ خرید نفت خام و میعانات گازی براساس نرخهای اعلام شده توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در آذر ماه ۹۴ (نفت خام ۳۶٫۴۱ دلار و میعانات گازی ۳۵٫۱۵ دلار به ازای هر بشکه)پیش بینی گردیده است.- جهت تسعیر بهای خوراک پالایشگاه و فروش فرآورده های نفتی در سال ۹۵ نرخ ۳۰,۲۲۲ ریال برلای هر دلار (نرخ رسمس ارز در تاریخ تهیه اطلاعات مالی آتی) استفاده شده است.بدیهی است هر گونه تغییر در نرخ تسعیر ارز به اطلاع سهامداران خواهد رسید.- با راه اندازی واحد HDS (تولید نفت گاز یورو ۴ ازابتدای سال ۹۵،تولید نفت گاز بورو ۴ تولید ۹۸%نفت گاز یورو ۴ و ۲% گوگرد)جایگزین نفت گاز معمولی می گردد،همچنین پیش بینی می شود واحد ایزومریزاسیون نفتا (تولید بنزین ایزومریت)در مرداد ۹۵ بهره برداری رسیده که موجب بهبود کیفیت محصول بنزین خواهد گردید.- حاشیه سود بالاتر سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ به دلیل بهره برداری از واحد H.D.S وایزومریزاسیون نفتا و اجرای برنامه های لازم جهت موجودی های پایان سال ۹۴ و بهینه سازی ترکیب تولید و فروش می باشد.
ستران
شرکت سیمان تهران در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ شرکت را مبلغ ۲۴۱ریال پیش بینی نموده است که نسبت به سال مالی مشابه قبل با افزایش ۲۰ درصدی همراه بوده است. توضیحات شرکت در خصوص این تعدیل به شرح ذیل می باشد:- افزایش ۱۰ درصد نرخ فروش در بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به آخرین نرخ مصوب تعیین شده از سوی هیئت مدیره شرکت می باشد.- افزایش مقدار ۵۶۰,۰۰۰ تن تولید انواع محصولات سیمان نسبت به سال قبل در دوره آتی پیش بینی گردیده است. – با توجه به افزایش ۱۸ درصدی هزینه های پرسنلی نسبت به سال قبل و پیش بینی کاهش ۱۴۰ نفر نهایتاً منجر به افزایش ۳ درصدی هزینه های پرسنلی در سال آتی گردیده است .- در آمد های غیرعملیاتی در سال ۱۳۹۴ عمدتاً مربوط به سود شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس ، فروش سهام سیمان بجنورد ، فروش اموال ، قطعات ، ضایعات و همچنین سود حاصل از سپرده های بانکی که بیش از ۹۰ درصد آن تا انتشار صورتهای مالی محقق گردیده است.
درازک
شرکت لابراتورهای رازک قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۰۵میلیارد ریال به مبلغ ۳۷۸ میلیارد ریال برساند که این افزایش سرمایه ۱۷۳میلیارد ریالی( معادل ۸۴ درصدی ) از محل سود انباشته انجام می پذیرد.شرکت موضوع افزایش سرمایه را اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده بابت بهسازی بخش جامدات عنوان کرد.