منصور قدمی مدیرعامل این شرکت 23 میلیارد تومانی از تعدیل سنگین و 76.5 درصدی خبر داد ( از 542 به 127 ریال)
وی با اشاره به اطلاعات و عملکرد واقعی 3 ماهه اول و پیش بینی تا پایان سال 94 این شرکت، درباره علل کاهش EPS نسبت به EPS پیش بینی اولیه سال جاری توضیحاتی به شرح ذیل داد:
1- علیرغم تولید کلینکر بیش از بودجه مصوب در سه ماهه اول، بدلیل کاهش تقاضا تولید سیمان به میزان 33 درصد کاهش یافته و مازاد کلینکر ناشی از کاهش میزان فروش، در محوطه کارخانه دپو گردیده است.
2- به دلیل کاهش تقاضای خرید سیمان در سه ماهه اول تناژ فروش به میزان 36 درصد نسبت به بودجه مصوب انحراف منفی داشته است.
3-با توجه به کاهش تقاضای خرید سیمان و رقابت بین تولیدکنندگان سیمان، این شرکت نیز ناچار به اعطای تخفیفات تا میزان 22 درصد شده است.
4- در 9 ماهه آتی به دلیل استفاده از تیم متخصص در فروش و بازاریابی و استفاده از مهندسی فروش میزان تولید و فروش سیمان به همان میزان پیش بینی بودجه مصوب در نظر گرفته شده است.
5- با توجه به رقابت بازار در 9 ماهه آتی، درصد تخفیفات به میزان 20 درصد در نظر گرفته شده است.
6- با توجه به توضیحات فوق: الف) بهای فروش محصولات به میزان 17 درصد نسبت به پیش بینی اولیه کاهش یافته است. ب) با توجه به افزایش هزینه ها در پیش بینی بودجه و سه ماهه اول و همچنین کاهش بهای فروش محصولات طبق بند فوق الذکر سود ناخالص به میزان 44 درصد نسبت به پیش بینی اولیه کاهش یافته است. ج) با توجه به کاهش تولید محصولات، هزینه های جذب نشده در تولید نسبت به پیش بینی اولیه به میزان 10 درصد افزایش یافته است. د) سود سرمایه گذاریهای ناشی از کاهش سود سپرده های بانکی بدلیل کاهش نقدینگی شرکت به میزان درصد نسبت به پیش بینی اولیه کاهش یافته است.